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NEW QUESTION 22
What are the two advantages of using a spreadsheet for correcting invoice import errors? (Choose two.)

  • A. ability to enter a high volume of invoices via a spreadsheet
  • B. identification of errors with clear error messages at the invoice header and line levels
  • C. identification of errors with clear error messages at the invoice header level only
  • D. ability to correct errors and re-import invoices directly from a spreadsheet
  • E. ability to correct errors within the spreadsheet and send invoice corrections for approval

Answer: A,D

Explanation:
A: You can fix the interface table data using the Correct Import Errors spreadsheet and resubmits the import process.
E: Consider using the spreadsheetto:
Expedite high volume invoice entry for simple invoices that don't require extensive validation.
Create invoices with similar lines.
Maximize the use of spreadsheet features, such as copy and paste, or hide and unhide.
References:https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAPPP/FAPPP1011878.htm

NEW QUESTION 23
You applied a prepayment amount of $5,000 USD to a $10,000 USD invoice. At the time of prepayment, the applicable tax rate was 5% ($250 USD); at the time of invoice creation, the tax rate is 10%. When you set up taxes, you choose to Recalculate Taxes for the Applied Amount Handling option.
How will the resulting tax be calculated?

  • A. The tax calculation creates two tax lines: one for the invoice line amount and one for the prepayment with a negative amount. The two generated tax lines show $1,000 USD (10% * 10,000) for the invoice line tax amount and a prepayment tax line of -250 USD (5% * -5000).
  • B. The tax for the prepayment is recalculated and the generated tax line amount will be $250 USD (5% * 10,000-5000).
  • C. The tax for the prepayment is recalculated to use the new invoice tax rate that is also used for the invoice line amount. The two generated tax lines show $1,000 USD (10% * 10,000) for the invoice line tax amount and a prepayment tax line of -500 USD (10% * -5000).
  • D. The tax calculated on the prepayment is reversed completely and the tax rateapplied to the invoice line is retained.

Answer: C

Explanation:
When you apply a prepayment to an invoice, the tax rate at the time of prepayment may differ from the tax rate at the time that the prepayment is applied to an invoice. Oracle Fusion Tax considers the tax calculated on the prepayment according to the value assigned to the Applied Amount Handling option in the tax record. The values are Recalculated and Prorated.
For example, you apply a prepayment amount of 5,000 USD to an invoice with a total amount of10,000 USD. At the time of prepayment, the applicable tax rate was 5% (250 USD tax on the prepayment); at the time of invoice creation, the applicable tax rate is 10%. Tax is calculated in this way:
* Recalculated: The tax is recalculated on the prepayment using the invoice tax rate and the same tax rate is applied to the invoice line amount. The tax calculation creates two tax lines: one for the invoice line amount and one for the prepayment with a negative amount. In the invoice example, the calculationcreates an invoice line amount tax line of 1,000 USD (10% * 10,000 USD) and a prepayment tax line of -500 USD (10% * -5000 USD). This reverses tax calculated on the invoice for the prepayment amount applied. The tax calculated on the prepayment is retained.
* Prorated:Etc.
References:https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs_gs/FAFTT/F1006655AN242EE.htm

NEW QUESTION 24
A company has a requirement to default the disbursement bank account when submitting a Payment Process Request.
Which actions will accomplish this? (Choose two.)

  • A. Define the Disbursement Bank Account at the business unit level to have the payment process derive the bank account.
  • B. Define the Disbursement Bank Account to every supplier.
  • C. Assign the Disbursement Bank Account to users to have the payment process default the bank account.
  • D. Define the Disbursement Bank Account to the Payment Method in payment default rules.
  • E. Create a Payment Process Request template that includes the Disbursement Bank Account.

Answer: C,E

Explanation:
D: You can assign thedisbursement bank account and the payment process profile to all documents payable in the payment process request during the Submit Payment Process Request process. If you use a payment process request template, a disbursement bank account and a payment process profile default from the template.
DE:The following options affect payment processing:
References:https://docs.oracle.com/cd/E37017_01/doc.1115/e22897/F438410AN16238.htm

NEW QUESTION 25
The Government has introduced a new reduced tax recovery rate for certain services. You need to amend the configuration for your current tax regime to reflect this change.
Which three setups will you need to complete? (Choose three.)

  • A. Setup a new tax rate
  • B. Setup Determining Factor and Condition Sets
  • C. Setup a new tax
  • D. Setup a new tax rule
  • E. Setup a new status
  • F. Setup a new recovery rate

Answer: A,D,E

Explanation:
Set up details for the taxes of a tax regime. Each separate tax in a tax regime includes records that are used to calculate and report on the tax, including:
Tax statuses
Tax rates
Tax rules

NEW QUESTION 26
What are the output formats supported for Electronic and Check format programs?

  • A. Electronic output format of eText, Check output format of rtf
  • B. Electronic output format of PDF, Check output format of PDF
  • C. Electronic output format of DATA (csv), Check output format of Zipped PDFs
  • D. Electronic output format of Text, Check output format of Text
  • E. Electronic output format of XML, Check output format of rtf

Answer: A

Explanation:
The eText template is used specifically for electronic data interchange (EDI) and electronic funds transfer(EFT).
References: https://docs.oracle.com/cd/E56614_01/common_op/OAEXT/F1203011AN1CABC.htm

NEW QUESTION 27
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